審計署
審計辦公室向管理階層和董事會提供獨立的諮詢和保證服務。這包括對管理局的專案和行政控制系統進行審計、審查和評估,以確定其是否按照管理層的指示、政策和程序運行,從而支持策略目標和目的。
內部審計透過向董事會和管理層提供獨立、基於風險、客觀的保證、建議、洞察力和前瞻性,增強了管理局創造、保護和維持價值的能力。
審計署可以執行以下工作:
- 績效審計
- 合規性審計
- 合約合規性審計
- 資訊科技審計
- 審計後續工作
- 諮詢服務
- 調查
審計準則
審計署遵循以下專業準則:
- 政府審計準則-也稱為公認政府審計準則(GAGAS)或“黃皮書”,由美國審計長辦公室(GAO)發布。聯邦資金的審計均依照GAGAS進行。
- 全球內部稽核準則-又稱紅皮書,由國際內部稽核師協會(IIA)發布。
- 其他專業標準,如審計和評估辦公室(財政部)、加州審計長和/或其他適用的州監管機構建議或要求。
外部同儕評審
為遵守政府審計準則和全球內部審計準則,審計機構至少每三年接受一次外部同儕審查。同儕審查旨在確定內部品質保證系統是否到位並有效運作。這能夠合理保證既定政策和程序以及相應的審計準則得到遵循。 最新同儕評審 為了 2月1日起 2020 截至2023年1月31日: 管理信獨立同行評審審計辦公室 和 最終報告獨立同行評審審計辦公室.
審計報告
最新報告已提交至 財務與審計委員會會議.
2025年10月9日
2025年7月10日
2025 年 3 月 6 日
2024 年 11 月 7 日
2024 年 9 月 26 日
2024 年 6 月 27 日
資源
- 審計署報告
- AASHTO指南旨在幫助參與政府專案的建築師和工程師公司在報告成本和費用時遵循公平一致的規則:
- 你找到你要找的東西了嗎? 升讓我們知道.
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